48 внеочередной сессии
О бюджете города Рубцовска на 1999 год
Заслушав информацию председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города Шихалевой Л.В., Рубцовский городской Совет депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджет города Рубцовска на 1999 год:
- по доходам - 255632,0 тыс. руб.
в том числе:
собственные доходы - 159321,0 тыс. руб.
дотация - 81792,0 тыс. руб.
субвенция - 14519,0 тыс. руб.
- по расходам - 332491,5 тыс. руб.
- оборотная кассовая наличность - 11637,0 тыс. руб.
дефицит бюджета - 88496,5 тыс. руб.
2. Доходы городского бюджета на 1999 год формируются за счет поступлений:
налога на прибыль (доход) предприятий и организаций до 1 апреля - по ставке 22 процента, а с 1 апреля - по ставке 19 процентов;
- налога на прибыль для кредитных организаций, страховщиков, а также для предприятий по прибыли, полученной от посреднических операций и сделок - по ставке 30 процентов;
- налога на доходы от предприятий развлекательного бизнеса, включая доходы видеосалонов (от видеопоказа), от проката видео- и аудиокассет и записей на них - по ставке 70 процентов;
- от налога на совокупный доход по предприятиям, переведенным на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности - в размере 6,67 процента;
- налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), производимые (выполняемые, оказываемые) на территории города до 1 апреля - в размере 25 процентов, с 1 апреля -15 процентов доходов;
- акцизов на спиртосодержащие растворы, производимые на территории города - в размере 50 процентов от доходов;
- налога с продаж - 100 процентов доходов;
- подоходного налога с физических лиц до 1 апреля - в размере 100 процентов дохода, с 1 апреля - в размере, установленном законодательством РФ;
- платы за пользование водными объектами - в размере 30 процентов доходов;
- земельного налога по ставке с коэффициентом 2 и арендной платы за земли города, земли сельскохозяйственного назначения и другие земли несельскохозяйственного назначения - в размере 50 процентов;
налога на имущество предприятий по ставке 2 процента - в размере 100 процентов;
- налога на имущество физических лиц по ставке 0,1 процента - в размере 100 процентов;
- доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности, - по нормативам, установленным действующим законодательством;
- единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, уплачиваемого организациями, - в размере 40 процентов доходов;
- единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, уплачиваемого предприятиями, - в размере 75 процентов доходов;
- прочих налогов, сборов, пошлин и других платежей, подлежащих зачислению в городской бюджет в соответствии с законодательством края и Российской Федерации, а также постановлениями городского Совета депутатов.
3. Учесть в городском бюджете на 1999 год поступление доходов по основным источникам в соответствии с приложением №1.
4. Утвердить расходы городского бюджета на 1999 год по разделам функциональной классификации в следующих суммах - приложение № 2.
5. Перечень получателей денежных средств определяется росписью доходов и расходов, утвержденной комитетом по финансам, кредитной и налоговой политике в течение 10 дней после принятия бюджета.
6. Финансовая помощь городу оказывается в виде дотации из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных образований. И плановый объем дотации составляет 81792,0 тыс. руб.
7. Размер финансирования в абсолютной сумме является прогнозным и зависит от дотации и фактических поступлений в городской бюджет.
8. При неисполнении доходов городского бюджета в приоритетном порядке финансируются расходы на заработную плату с начислениями, питание в учреждениях образования и здравоохранения, приобретение медикаментов, подготовку к зиме. Остальные расходы финансируются в зависимости от выполнения плана по доходам городского бюджета. Пропорции финансирования определяются администрацией города.
9. Установить, что выплата ежемесячного пособия на ребенка в 1999 году производится за счет целевой дотации следующим категориям населения:
на одиноких матерей; на детей разыскиваемых родителей; на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; на детей-инвалидов; на детей особо нуждающихся семей по решению органов местного самоуправления.
Остальным категориям населения выплата ежемесячного пособия на ребенка производится в зависимости от поступающих дотаций.
10. Установить, что финансирование на бесплатное зубопротезирование в 1999 году осуществляется за счет целевой дотации.
11. Учесть целевым назначением расходы на медицинское страхование неработающего населения города, пролеченного в краевых лечебных учреждениях, в объеме дотаций.
12. В ассигнованиях здравоохранения предусмотрено страхование неработающего населения города, пролеченного в муниципальных учреждениях города в размере 20,0 тыс. руб. (сумма может уточняться).
13. На содержание межрайонных бюджетных учреждений из краевого бюджета на 1999 год выделена субвенция в размере 14519,0 тыс. руб.
14. Ассигнования в бюджете города на 1999 год предусмотрены с учетом доходов от платных услуг и средств территориального фонда медицинского страхования.
15. Финансирование льгот, предоставленных Федеральными Законами "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в России" и "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" ( в пределах установленных норм потребления) производится за счет поступающих целевых дотаций.
16. Финансирование льгот многодетным семьям по Указу президента осуществляется за счет средств городского бюджета.
17. Руководителям всех подразделений привести штатные расписания и расходы в соответствие с утвержденными ассигнованиями на 1999 год.
18. Увеличение расходной части бюджета возможно только при увеличении доходной части бюджета.
19. Финансирование программ, принятых городским Советом депутатов, осуществляется в пределах утвержденных ассигнований.
20. В случае нецелевого использования средств городского бюджета при осуществлении контроля за его исполнением администрацией города вносятся предложения в городской Совет депутатов о сокращении ассигнований на сумму нецелевого использования вместе с предложением о внесении изменений в городской бюджет.
21. Изменение показателей городского бюджета на 1999 год по вышеуказанным направлениям финансирования расходов осуществляется путем внесения соответствующих изменений в Постановление городского Совета "О бюджете города на 1999 год".
22. Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 1999 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет или при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета, а также после внесения соответствующих изменений в постановление городского Совета "О бюджете города на 1999 год".
23. Предусмотреть в расходной части бюджета расходы на приобретение топлива: ЖКХ - 70,0 млн. руб., другие структурные подразделения, финансируемые из местного бюджета, 10,0 млн. руб.
24. Расходы на содержание органов "Государственного управления" (местного самоуправления) уменьшить на 10 процентов, без учета переходящей задолженности по статье экономической классификации 110100 - заработная плата, 110200 - начисления на заработную плату.
25. Предусмотреть финансирование футбольной команды "Торпедо" за счет местного бюджета в сумме 500,0 тыс. руб., при условии выделения из краевого бюджета средств на содержание вышеуказанной команды не менее 1500,0 тыс. руб.
26. Разрешить администрации города производить заимствование и предоставление кредитов в размере, не превышающем 5 процентов расходной части бюджета под проценты по учетной ставке Центробанка.
27. Комитету по бюджету, кредитной и налоговой политике городского Совета депутатов (Пантелеев Н.С.), комитету по финансам, кредитной и налоговой политике администрации города (Шихалева Л.В.) обеспечить контроль за рациональным использованием бюджетных средств.
[ Оглавление ]